Девочки-бухгалтера нужна помощь.
Девчоночки, устроилась на работу на большую фирму бухгалтером. Я из Украины. Передали документы, начала проверять и в авансовых отчетах на командировку есть ошибка. Сотрудник привез чек и счет-фактуру из гостиницы, и ж/д билет, Эти затраты ему были возмещены. Работаем в прогамме 1С. Но чек на проживание и ж/д билет был с НДС, а проводки на 644 счет нет, в авансовом отчете НДС не выделяли. Как к этому отнесутся при проверке? Штраф будет?
13 комментариев
Рекомендованные комментарии